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中医药专项资金绩效自评价报告5篇(全文)

来源:公文范文 时间:2024-02-17 14:54:04

中医药专项资金绩效自评价报告一、项目基本情况(一)项目概况我院是岳塘区的一所二级公立中医医院,由于我院地处人口非常集中的区域,我院的医技检查设备下面是小编为大家整理的中医药专项资金绩效自评价报告5篇,供大家参考。

中医药专项资金绩效自评价报告5篇

中医药专项资金绩效自评价报告篇1

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  我院是岳塘区的一所二级公立中医医院,由于我院地处人口非常集中的区域,我院的医技检查设备不能满足人民群众就医的需要,为了提高我院为人民群众就医的服务能力,我院通过积极努力,争取了中医药事业项目建设经费100万元.而此100万元项目经费主要用于医院购买医技检查设备

  (二)项目绩效目标

  提高中医医院服务能力,为辖区内的人民的身体健康保驾护航。

  1、项目预算完成率100%。

  2、项目预算资金专款专用,无挤占挪用,实行专账单独核项目绩效目标完成情况,实际完成率100%。

  专项资金管理情况:严格执行了相关专项资金管理办法 ,做到专款专用。

  3、专项资金安排情况:项目相关配套资金按时到位。

  (三)项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

  4、专项资金使用情况:单位财务制度健全、会计核算是规范、资金管理严格;严格按计划使用资金,按时、按质、按量完成项目投资和建设任务,无资金结余,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。

  二、绩效评价工作情况

  (一) 绩效评价目的

  通过绩效评价,落实此项目的实施看医院中医服务能力是否得到提升,人民群众对我院的医疗服务是否满意,为人民群众的身体健康保驾护航的能力是否得到提升。

  (二)绩效评价工作过程

  1、准备阶段:成立项目评价小组,制定项目工作计划

  2、制定指标体系设计与评价方案

  3、评价工作执行阶段

  4、撰写评价报告

  三、项目主要绩效及评价结论

  目前此项目因由于医院大楼的还没交付使用,致使我院购买的CT等医技检查设备都无法投入使用,致使此项目还在实施阶段,目前也不能体现此项目的绩效,也下不了评价结论。

  四、存在的问题

  主要是由于医院中医大楼还没交付使用,致使医院的CT等放射设备,无法安装使用。

  五、有关建议

  医院要加快中医大楼的使用,迅速将CT等放射设备投入使用,从而进一步提高医院中医服务能力。

  六、其他需要说明的问题

  无

中医药专项资金绩效自评价报告篇2

  为规范财政资金管理,提高财政资金使用效益。根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【20xx】285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见>(湘政发[20xx]33号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理改革的实施意见》(湘政发【20xx】8号)、省财政厅《关于做好20xx年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等要求,我县就20xx年计划生育利益导向专项、计划生育技术服务专项、卫生等项目资金认真开展绩效评价,现就有关情况报告如下:

  一、项目基本情况

  新邵县位于湖南中部,东界邵东县,南邻邵阳市区,西邻邵阳县,北连新化县、冷水江市、涟源市为半山丘区。辖区15个乡镇,总人口约82.1172万人。目前,我系统开展的项目有:①公共卫生方面:职业病防治项目、预防艾滋病母婴传播项目、免费婚前医学检查项目、农村妇女“两癌”检查项目、降消项目、妇幼保健及社区卫生专项;②计划生育利益导向方面:奖扶、特扶项目、独生子女保健项目;③计划生育技术服务方面:孕前优生保健检查项目、计划生育节育手术项目、计划生育能力建设,4、基本药物资金 5、中医药项目 6、计划生育协会资金

  二、项目实施情况

  (一)项目管理情况

  1、领导重视,责任明确

  为确保各项目顺利实施,我县成立了项目工作领导小组,印发了相应实施方案,并将检查工作实效纳入年终绩效考核,对各项目精心组织,认真贯彻落实,不折不扣地完成预定任务,有些项目开展时,先召开乡、村有关人员会议,同时进行业务培训。对相关项目做好宣传工作,明确项目意义,项目服务对象。层层发动,做到家喻户晓。

  2、建立制度,规范管理

  按照项目要求,对每个实施项目都制定了相应管理制度,明确操作流程,确定了项目负责人,并对项目实行“领导包片、部门分工负责、上下联动”工作机制。建立了相应的登记制度,各项资料完整,规范存档。

  (二)项目完成情况

  1、公共卫生服务完成情况:

  其一、居民健康建档668852人,建档率85.41%,档案更新率55%,发放健康教育宣传资料90175张,650个健康教育宣传栏内容卫生院更新12期,村卫生室更新6期,全县乡镇卫生院共举办健康教育讲座5161人次,参与居民207716人次,咨询活动148次、参与居民3026人次。预防接种到12月31日止建立接种证数9236人,建证率100%,乙肝疫苗接种率99.37%,卡介苗接种率99.02%,脊髓灰疫苗接种率98.83%,百白破疫苗接种率98.67%,含 麻疹成分疫苗接种率99.48%,流脑疫苗接种率98.61%,乙脑疫苗接种率98.27%,甲肝疫苗接种率98.57%。0-6岁儿童和孕产妇健康管理,早孕建册6801人,新生儿访视6982人,产后访视的产妇6854人,为65岁以上老人健康体检服务48002人;高血压患者规范管理43512人,糖尿病患者规范管理14377人,对3162个重性精神病人进行了登记造册,纳入规范管理。对辖区内533名结核病患者进行了治疗。

  其二、职业病防治项目完成情况

  20xx年共检查职业健康单位16个,在岗职业健康检查197人。岗前职业健康检查8230人次,职业健康检查网报率100%。

  其三、艾滋病母婴传播项目完成情况

  20xx年1月至20xx年12月共免费进行艾滋病检测4371人,检测率为100%,其中孕期检测4283人,检测率为97.98%,梅毒检测人数4371人,检测率为100%,其中孕期检测检测4283人,检测率97.98%,本年度新增梅毒阳性孕产妇22例,本年度梅毒阳性孕产妇共分娩28例,其中包含20xx年度诊断的8例,20xx年度的20例,引产1例,还有1例在孕;其中孕期新增梅毒阳性22例(22人接受规范治疗),所有梅毒阳性孕产妇所生婴儿都进行了预防性治疗并定期随访;乙肝表面抗原检测人数4371人,检测率100%,其中孕期检测检测4140人,检测率97.36%,表面抗原阳性410人,抗原阳性母亲所生婴儿均注射了1针免费高免。所有药品管理规范无差错。

  2、免费婚前医学检查项目完成情况

  20xx年,我县结婚登记3609对,免费婚前医学检查3503对,检查率97%;其中检出指定传染病男22人,女20人;精神病女2人;生殖系统疾病男33人,女9人;内科系统疾病男5人,女4人;提出暂缓结婚男15人,女0人。所有检出疾病的男女双方我们都在尊重受检者意愿的前提下提出治疗意见。

  3、奖扶、特扶项目完成情况

  20xx年,我县严格按省市有关规定执行,公开了咨询电话,接受群众电话咨询5000佘次,经过初选、复核、公示,并经“社会监督、部门监督、人大代表政协委员监督、新闻媒体监督”后,县卫生和计生行政部门最终确认奖扶对象4491名、特别扶助对象241名(死亡85人,伤残156人),手术并发症216人,奖励对象个案上报率、建档率、扶助对象准确率均达100%。

  4、独生子女保健项目完成情况

  20xx年,我县严格按省市有关规定执行,发放独生子女保健费547人。

  5、孕前优生健康检查完成情况

  20xx年,我县按省市有关政策规定,对孕前优生健康检查实行免费服务,全年实际完成免费健康检查5900对,超额完成年初计划任务。省财政拨专项优检资金118万元,县级配套65万元,共计183万元。

  6、计划生育节育手术项目完成情况

  20xx年,我县按省市有关政策规定,对所有计划生育基本技术服务全部实行免费服务,全年实际完成计划生育基本手术3948例,其中上环2909例,流产1039例。

  7、计划生育服务能力项目

  20xx年该项资金全部拨付基层使用,缓解基层工作资金的压力,让计生工作者安心做好本职工作,为抓好相关政策的落实、稳定低生育水平提供了保障。村级补助计生专干报酬兑现发放率达100%,改善了基层工作实际困难,解决了实际问题。

  8、基本药物项目:

  我县自20xx年4月1日基层实施基本药物制度以来,在规范临床用药,降低群众医药费用负担等方面产生了积极影响。通过基层实施基本药物制度,加强购销环节的管理,特别是合理用药的管理,业务情况呈现“四降一升”。其一是药品收入逐年下降,其二是药占比逐年下降,其三是抗菌药物、激素使用率明显下降,其四是门诊次均费用逐年下降,其五是门诊人次逐年升高。基层医疗质量得到了明显提升,群众看病就医体验增强,群众得到了实实在在的实惠。

  20xx年我局根据《湖南省巩固基本药物制度和基层运行新机制实施方案》(湘政办发【20xx】51号)《湖南省卫生和计划生育委员会进一步完善基层医疗卫生机构药品配备使用管理的实施意见》(湘卫药政发【20xx】1号)、《关于做好全市公立医疗卫生机构优先配备使用基本药物工作的通知》(邵卫计药政发【20xx】1号)、《湖南省卫生计生委关于印发《湖南省基层医疗卫生机构药事管理规定(试行)》的通知》(湘卫药政发{20xx}4号)等文件要求,明确了药品采购“两票制”实施的具体事项,相关规定,保障措施、工作要求,对各公立医疗药品进行了摸底,加大了对药品配送和使用环节的监管,逐步推进“两票制”落地。

  (三)项目资金到位、使用情况

  1. 利益导向股资金

  1、20xx年全县共确认奖扶特扶对象4186人, 其中实际确认发放奖励扶助对象4490人,每人年960元,支付资金431.04万元。2、20xx年特扶死亡156人,5400元/人,共84.24万元,20xx年特扶伤残85人,4200元/人,共35.7万元,合计119.94万元。3、手术并发症二级残疾1人,3600元/人,计3600元。三级残疾216人,2400元/人,计51.84万,合计52.2万元。4、20xx年计划生育提标:(特扶提标43.38万元,手术并发症18.228万元,合计61.608万元)。5、20xx年实际确认发放独生子女保健费对象547人,每人年240元,支付13.128万元,20xx年利益导向共发放资金合计677.916万元

  计划生育利益导向资金按照项目资金管理办法的要求,县财政局在收到上级下拨资金之后按时划拨到代理发放机构的计生专户中,代理发放机构根据计生部门提供的发放名册直接将资金足额打入发放对象的个人储蓄账户,没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

  2.公共卫生经费达到人平55元/人

  我县20xx年度常住农业人口781735人,公共卫生资金中央和省级配套资金3766.4万元,县级配套资金496.0425万元,共配套4262.4425万元(本配套4311.5425万元,省级配套在湘财社指【20xx】72号文件中提取药具采购和健康素养促进资金49.1万元),新邵县常住人口78.1735万人, 一共下拨公共卫生经费4311.5425万元,人平达到55.15元.按22元/人发放到村级卫生室经费为1724.61万元.

  3. 计划生育技术服务专项资金下拨到位

  免费计生技术服务项目专项资金71.24万元

  在专项经费的支出上,认真领会上级的相关政策,严格执行预算,不挤占,不挪用,保证专款专用,每月底定时做帐,编制上报专项经费报表,免费手术经费71.24万元全部拨付完。

  4、计划生育事业费:

  湘财社指【20xx】55号文件打所拨款到县共拨款244.38万元,用于妇幼和老年健康服务、医养结合、孕前优生健康检查、计划生育事业费和其他疾病预防控制、公共卫生服务等有关工作。县财政局重新分配,分配到我局的计划生育事业费为21.08万元。

  5、中医药专项资金全部拨付到位

  潭府卫生院及寸石卫生院建立中医馆,上级配套20万元,潭府卫生院与寸石卫生院各10万元,及时下拨到位,正大骨伤科医院中医专项资金65万,共计85万全部拨付到位

  6、基本药物资金补助到位:

  各乡镇卫生院基本药物省级配套810.8万元,县级配套425万元,合计1235.8万元。村级基本药物省级配套353.9万元,共计1589.7万元,及时下拨到位

  7、疾病应急救助资金

  邵财社指【20xx】30号文件共拨资金20.2万元,其中中医院5万元,人民医院8万元,正大骨伤科医院7万元,妇幼保健服务中心0.2万元,邵财社指【20xx】86号文件12万元,拨到人民医院,邵财社指【20xx】82号文件8万元拨到人民医院,共合计40.2万元。

  8、计生协会经费:

  计划生育特殊家庭综合保险7.5万元,计划生育“三结合”项目资金8万元,计划生育贷款贴息5.91万元,计生办会能力建设资金10万元,计划生育重大疾病住院护理补助12.01万,共计43.42万元全部下拨到位。

  三、项目绩效评价

  20xx年中央、省财政拨出专项经费用于补助我县的公共卫生、中医药专项、计划生育利益导向、计划生育技术服务、公立医院改革、基本药物制度等工作,较好地解决了开展相关项目的工作经费和特定对象的实际困难,减轻了农村居民的负担。圹大了公共卫生计生服务范围,使党和国家的惠民政策惠及更多的人民群众。

  四、部门整体支出绩效情况

  1、20xx年财政财务收支情况:

  20xx年全年收入合计145930062.01元,基中:基本支出拨款13956470.22元(包括乡镇人员基本待遇及人才津贴),项目支出拨款131973591.79元。支出合计:145619423.01元,其中:财政拨款支出12067151.73元,拨出经费133552271.28元.

  2、“三公”经费开支情况:

  公务接待费:20xx年公务接待费325234.5元,20xx年公务接待费135254元,比上年减少189980.5元,下降58.4%。

  无因公出国出境费用。

  卫生和计划生育局20xx制定了一系列的财务管理制度和节约措施,减少了招待用餐,三公经费有了大幅度下降,得到了局机关全体职工的一致好评。

  五、存在的问题

  1、公共卫生服务体系和应急机制及城乡公共卫生服务发展均不衡,优势资相对向上集中,农村公卫人员人才队伍建设还有待加强,技术人员综合素质有待进一步提高。

  2、奖扶缺泛吸引力,独生子女伤残死亡家庭是实行计划生育政策以来形成的特殊群体,其承担的风险与痛苦是巨大的,现行奖扶标准低于民政救助标准,缺乏吸引力。

  六、建议

  1、20xx年继续保留公共卫生专项、基本药物、中医药等卫生专项,计划生育利益导向专项、计划生育技术服务专项等计生项目。

  2、为解决我县公共卫生项目工作量大,检测任务重;缓解困难家庭的压力,适当提高奖扶补助标准;提高计划生育技术服务能力,需逐年增加各项补助经费。

中医药专项资金绩效自评价报告篇3

  根据《河北省财政厅关于印发的通知》(冀财预〔20__〕21号)和河北省财政厅《关于河北省抗疫特别国债资金管理办法》(冀财预〔20__〕44号)、保定市财政局保定市发展和改革委员会《关于抗疫特别国债基础设施项目有关事项的通知》(保财预〔20__〕38号)要求,我局聘请第三方采取比较法、因素分析法、公众评判等方法,于20__年9月8日至9月18日,对20__年曲阳县中医医院服务能力提升改造工程项目,使用抗疫特别国债基础设施建设情况进行了绩效考评。现将绩效评价情况报告如下:

  一、中医医院及实施项目基本情况

  (一)曲阳县中医医院基本情况。

  曲阳县中医医院始建于1984年,隶属于县卫健局管理,是一所政府举办的公立“二级甲等”非营利性医疗机构。多年来坚持走中西医结合的发展道路,形成了中医有特色、西医有专长、中西医诊疗体系完备的综合性医院。医院设有:急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、针灸康复科、眼科、口腔科、体检科、皮肤科、耳鼻喉科、肛肠科等16个重点临床科室,10个医技功能科室和心血管、脑血管病、糖尿病、脉管炎等7个省市重点专科;现有干部职工375人,其中主任医师5人,副主任医师11人,中级职称48人。医院占地42.8亩,建筑面积20300平方米,编制床位350张。

  (二)实施项目基本情况。

  20__年7月5日,曲阳县发展和改革局对曲阳县中医医院服务能力提升改造工程可行性研究报告进行了批复(曲阳发改审字〔20__〕94号),同意该项目实施。主要建设内容及规模:对曲阳县中医医院现有服务设施进行改造,改造建筑面积为1510㎡,其中,位于院内西侧平房的放射科、急诊科、发热门诊、药库等需改造建筑面积为990㎡;门诊楼4楼内一科重症治疗室需改造建筑面积为200㎡,1楼大厅及走廊需改造建筑面积为320㎡,门诊楼加装电梯1部,并淘汰部分老旧医疗设备,购置新型医疗设备6台(套)(包含64排螺旋CT机1台,1.5T核磁1台,血管机1台,动态DR1台,思维多普勒彩超1台,数字胃肠机1台),并增加配套的变配电设备。项目总投资4900万元,资金来源为抗疫特别国债资金。

  二、绩效目标和绩效指标设定情况。

  (一)绩效目标

  项目实施后,年业务收入增加800万元,改善医疗救助条件,提升相关业务水平和工作开展能力,增强业务保障能力,项目可使用年限达到10年以上,群众整体满意度≧90%、患者满意度≧90%。

  (二)绩效指标

  完成位于院内西侧平房的放射科、急诊科、发热门诊、药库等改造建筑面积为990㎡;门诊楼4楼内一科重症治疗室需改造建筑面积为200㎡,1楼大厅及走廊需改造建筑面积为320㎡,门诊楼加装电梯1部,购置新型64排螺旋CT机1台,1.5T核磁1台,血管机1台,动态DR1台,思维多普勒彩超1台,数字胃肠机1台,并增加配套的变配电设备。

  三、绩效评价工作开展情况

  (一)前期准备。

  20__年9月8日前完成绩效评价前期准备工作。为做好这次绩效评价工作,河北康龙德会计师事务所一是抽调有专业特长的同志组成考评组。二是搜集和学习国债建设资金的有关文件及其规章制度。三是制定绩效评价工作方案。四是编制绩效考核的具体指标的设置、标准、得分等体系表,为整体考评做好充分准备。

  (二)评价范围和评价方法

  根据绩效评价要求范围,确定绩效评价方法。本次绩效评价是根据《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》冀政[20__]76号文件要求,采用目标预定与实施效果比较法,因素分析法和公众评判等方法,根据核查、计算、分析各项指标得分情况,客观、公正、准确、全面地反映项目的绩效情况。

  (三)进驻现场进行考评。

  20__年9月13日到9月17日,为进驻现场审计时间。

  一是对中医院的服务能力提升改造项目的绩效目标设置、项目立项依据、资金预算等情况进行检查。二是对项目的资金落实、资金管理和项目实施管理情况进行审计。三是对项目产出的数量质量到现场进行核实,对项目的成本进行核算。四是对项目所产生的经济效益核实是否达到了年增800万元的要求;社会效益是否达到了改善环境、业务水平服务保障能力的要求;可持续影响是否能达到10年的标准;通过调查了解和问卷调查的方式考查服务对象的满意度。

  (四)汇总数据撰写绩效评价报告。

  现场工作结束后,于20__年9月18日至9月19日,进行数据汇总、撰写绩效评价报告,提出绩效评价建议。

  四、综合评价等级和评价结论

  (一)绩效情况分析

  1.项目决策。

  项目决策设置分为3个二级指标7个三级指标,项目满分20分,考评得分19分,考评扣1分。

  (1)绩效目标设定:绩效目标设定,只是确定了完成的数量,没有表述所有达到的效果目标,绩效目标设定不完整。本项满分4分,扣1分,得3分。

  (2)绩效指标设定:有明确的绩效指标,能准确反映活动目标完成情况;绩效指标能够细化量化,并能反映活动目标情况。本项满分2分,得2分。

  (3)立项依据充分性:项目符合河北省政府抗疫特别国债基础建设项目的政策要求,进行了可行性研究并得到有关部门的批准。满分2分,得2分。

  (4)项目实施方案与任务目标的匹配性:项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应。满分3分,得3分。

  (5)项目实施方案细化量化程度:项目实施有明确的任务目标和绩效指标,任务目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,有清晰的项目建设台账,有明确的建设标准,任务目标可衡量。满分4分,得4分。

  (6)本级预算编制科学性:项目预算编制经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标较相适应,预算编制较科学、合理。满分3分,得3分。

  (7)申请上级资金合理性:申报项目资金需求是否有测算依据,与县级实际需求是否相适应,用以反映和考核项目预算资金测算的科学性、合理性情况。满分2分,得2分。

  2.项目执行。

  项目执行分为3个二级指标,6个三级指标,项目满分20分,考评得分20分。

  (1)项目资金到位率:实际到达最末级单位的项目资金金额与计划投入资金的比率为100%。满分1分,得1分。

  (2)预算执行率:编制预算4900万元,调整后预算和实际执行均为4757.5万元,预算执行率100%。满分1分,得1分。

  (3)资金使用规范性:资金支出使用符合国债资金管理办法规定;拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合《政府会计制度》的规定,符合项目预算批复规定的用途,进行了政府采购和招投标程序,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分9分,得9分。

  (4)管理制度健全性:制定了项目实施方案、内容明确、合理、具有可操作性,能否保障项目顺利实施。制定了专项资金的管理制度和措施(包括财务制度)。满分4分,得3分。

  (5)过程监控有效性:虽未建立管理制度和措施,但对项目建设有工程监理、项目验收、项目评审、日常管理和监督登记,能对项目进行实际监控。满分3分,得3分。

  (6)项目档案资料完备性:项目立项、招投标文件、项目申请和批复,合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料齐全并及时归档。满分2分,得2分。

  3.项目产出

  项目产出分为4个二级指标,4个三级指标,项目满分40分,考评得分39分,考评扣1分。

  (1)产出数量:一是项目改造面积1510平方米。二是购置医疗设备6台。经现场检查产出数量完成率为100%,大于≧90%的指标要求。满分15分,得15分。

  (2)产出质量:产出质量一是医疗服务能力提升大于10%的指标。二是业务保障能力提升率大于10%的指标。经检查和计算2个能力均大于10%。满分15分,得15分。

  (3)产出时效:项目指标要求实施完成时间为9个月的期限,实际完成用时大部分为4个月,但其中采购的心血管机,由于受环评和医护人员的医疗资质影响(受疫情影响,资质考试推迟),至今还未使用。满分5分,得4分,扣1分。

  (4)产出成本:计划成本4900万元,项目实际成本4757.5万元,成本节约率为2.9%。满分5分,得5分。

  4.项目效益。

  项目效益共分4个二级指标,4个三级指标,项目满分20分,考评得分20分。

  (1)经济效益:指标设计业务收入逐步增加,800万元/年。经审计20__年8月累计收入2880万元,20__年8月收入3988.68万元,8个月增加了1108.68万元,超过了年增加800万元的目标。满分5分,得5分。

  (2)社会效益:指标设计为增强业务保障能力、提升保障相关业务、工作等开展能力,改善医疗救助条件。经审计认为改善了医院环境,新的医疗设备使医疗保障能力显著提高,病人看病率增加,8个月增加收入超预期目标,社会效益明显。满分5分,得5分。

  (3)可持续影响:预计项目可使用年限10年,经现场勘查和调查了解,项目实施后可使用年限超过10年。满分5分,得5分。

  (4)服务对象满意度:招标要求:一是群众整体满意度≧90%。二是患者满意度≧90%。经调查了解和部分问卷调查,两个满意度均大于90%的要求。满分5分,得5分。

  (二)绩效评价结果。

  按照绩效评价指标体系确定的评分标准,通过对20__年曲阳县中医医院服务能力提升改造工程项目绩效考评答分,结果为实际得分为98分,其中,项目决策19分、项目执行20分、项目产出39分、项目效益20分。综合评定等级为“优”。

  (三)综合评价结论

  评价结果表明,曲阳县中医医院服务能力提升改造工程使用国债项目各有关单位高度重视,取得了优异的成绩。主要表现在:一是各有关单位对使用国债建设资金所建项目,思想认识和重视程度高,成立了该项目的领导小组,保证了项目的积极开展。二是对项目进行了可行性研究,立项手续完整,按规定进行了公开招投标和政府采购程序,制定了项目实施方案,对建设项目聘请监理并定期检查,对采购设备进行技术鉴定,项目完工后组织验收,对工程项目进行第三方评审等管理监督工作,为项目的完成打下了良好的基础。三是仅用时4个月,就完成了绩效目标规定的建设面积1510平方米,采购6台设备的任务。四是改善了医院的医疗环境,就医人数明显增多。五是经审计20__年8月累计收入2880万元,20__年8月累计收入3988.68万元,同期增加了1108.68万元,提前超额完成了年增加800万元的目标。六是新购的医疗设备,提高了快速检测和诊治水平,提高了医院的医疗服务保障能力,补齐了医院医疗卫生服务短板,降低了县域患者异地就医比例,更好地满足人民群众的就医需求。但也存在绩效目标设定不完整,采购的心血管机由于受环评和医疗资质影响,至今还未使用等问题,有待今后改正。

  五、绩效评价发现的问题

  (一)绩效目标设置不完整。

  绩效目标设定,只是确定了完成目标的数量,没有表述所有达到的效果目标,绩效目标设定不完整。

  (二)心血管机未及时发挥效益。

  采购的心血管机,由于受环评和医护人员的医疗资质影响(受疫情影响,资质考试推迟),至今还未使用。

  六、绩效评价结果应用及建议

  (一)深挖项目潜能,全面提高医院的综合保障能力。

  从目前情况来看,该项目的建成已经在医院发挥了一定的效能作用,但有的设备还未运作,有的项目还未完全发挥出效能作用,因此,建议中医院要以本项目的建设为契机,研究项目的效能余力,充分开发项目的积极作用,不断满足人民群众日益增长的医疗健康需求,为患者提供优质高效的医疗服务。

  (二)加快血管机事项办理,避免资源浪费。

  采购的心血管机由于受环评和医疗资质的影响,至今还未使用,建议先加强有关人员的培训,到相关医院进行实际操作,提高医疗技能。然后,掌握时机,尽快办理环评和有关人员的医疗资质,让血管机尽快发挥作用,避免资源浪费。

中医药专项资金绩效自评价报告篇4

  为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《嘉禾县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评通知》(嘉财监发[20xx]9号)文件精神,结合实际,通过检查基本支出、有关账目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  1.职能职责:嘉禾县中医医院为郴州市首批“二级甲等”中医医院,是县职工医疗保险,工伤、生育保险,新农合医疗保险和城镇居民医疗保险定点机构。拥有雄厚的技术力量,采用中医、西医、中西医结合方法治疗各种疾病,是集医疗、教学、预防保健、科研为一体的综合性中医医院,是全县中医工作指导中心。

  2.机构设置:医院现有在职职工569人(差额编276人,自收自支编293人)退休人数59人,遗补2人,专业技术人员398余人,其中高级职称27人,中级职称107余人。开设病床800张,设有门诊部、急诊科、微创治疗中心、脑病康复科、心血管科、针灸理疗科、骨伤科、颈肩腰腿痛科、外科、妇产科、内科、儿科、肝肠科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、功能科、影像科、检验科、药剂科、血透室、手术室、重症监护室、120急救中心等临床一级科室。

  (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

  20xx年1-10月,总支出为15409万元,其中基本支出15303万元。具体是工资福利支出4547万元、商品和服务支出10755万元、对个人和家庭的补助1万元,没有项目支出

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出

  1、20xx年1-10月,基本支出15303万元,其中:工资福利支出4547万元占基本支出比例30%,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等;商品和服务支出10755万元,占基本支出比例70%,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费;对个人和家庭的补助支出1万元占基本支出比例0%,包括遗嘱补助等。

  2、“三公”经费使用管理情况

  20xx年1-10月,“三公”经费支出决算为30万元,比上年增加0.06万元,因为上年经费紧张,公务招待费未报账。其中:因公出国(境)费支出0元,比上年增减0元,增加下降0%,完成预算的0%;公务接待费支出7万元,比上年减少2元,主要接待上级专家用餐;公务用车购置及运行维护费完成23元,比上年减少3万元,下降11%。

  (二)专项支出

  我单位今天专项经费27.5万元,暂未拨付到单位。

  三、部门整体支出绩效情况

  20xx年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位20xx年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下:

  20xx年1-10月,基本支出15303万元,其中:工资福利支出4547万元占基本支出比例30%,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等;商品和服务支出10755万元,占基本支出比例70%,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费;对个人和家庭的补助支出1万元占基本支出比例0%,包括遗嘱补助等;“三公”经费支出决算为30万元,比上年增加0.06万元,因为上年经费紧张,公务招待费未报账。其中:因公出国(境)费支出0元,比上年增减0元,增加下降0%,完成预算的0%;公务接待费支出7万元,比上年减少2元,主要接待上级专家用餐;公务用车购置及运行维护费完成23元,比上年减少3万元,下降11%。主要原因是加大贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,精简招待费用,单位领导对财务重视,坚持“以收定支、勤俭节约”的宗旨,严把开支关口。单位对有效资金的合理利用对后续可持续性开支得以保障,各项工作得以正常开展

  四、存在的主要问题

  新院运营以来,我院虽严格控制三公经费及运营成本,但医院因负债大、人员经费及运营成本大幅增长、医保基金结算严重滞后等原因造成医院资金周转十分困难,逾期应付账款较多。

  五、改进措施和有关建议

  请县委、县政府、县财政、卫健局及各相关部门对我单位基础设备建设工程款及大型设备采购资金方面给予关心、扶持。

中医药专项资金绩效自评价报告篇5

  一、项目基本情况

  项目名称:省级区域医疗中心补助资金项目

  项目资金:235.88万元

  项目执行时间:20xx年1月-20xx年12月

  二、项目基本情况

  为了有序推进省级区域中医诊疗中心(针灸)建设工作,确保完成工作任务,达到引领和推动学科建设发展的目标,根据《云南省区域中医(专科)诊疗中心项目建设实施方案》要求,特申请建立省级区域医疗中心。

  三、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

  为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署,安排专人负责开展自评工作,确保做到自评结果真实、准确、客观。

  四、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1.项目资金到位情况。保财社〔20xx〕1号到账资金235.88万元。

  2.项目资金执行情况。截止20xx年12月支出235.88万元。其中:印刷费支出4.19万元、差旅费0.29万元、培训费支出11.91万元、专用材料费37.73万元、办公设备购置4.33万元、专用设备购置177.43万元,根据国发〔20xx〕5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。

  3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1.产出指标完成情况。建设区域医疗中心1个,完成目标值;出版专著1本,为完成目标值;完成制定项痹病、肩痹病、膝痹病、面瘫病、中风病等至少5个具有地方特色的诊疗方案;学科发展逐步完善,优化设置脊柱病、骨关节病、神经系统病3个亚专科,亚专科人才梯队合理。

  2.效益指标完成情况。针灸专科领域内疑难病症的诊断与治疗能力显著提升;为省内尤其是滇西片区的针灸专科培养一批学科带头人和骨干人才。

  3.满意度指标完成情况。满意度指标完成情况。患者满意度≥95%。

  五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率。

  六、绩效自评结果

  项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,自评为优。

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